
聚焦重點領域審計監督——南部路橋開展企業內部合規性培訓
發布時間:2023-06-28 來源:
為進一步規范企業內部審計工作,加強生產經營過程中各項工作的合規性,增強提前防范各類風險的能力,南部路橋邀請南京審計局陶科長在公司內部開展“企業管理合規性與風險防控”主題培訓。
培訓圍繞經濟責任審計重點審計內容、國有企業內部風險控制審計及相關案例、公共投資審計常見問題及適用法規政策三個方面開展,結合具體案例著重講解了國有企業內部風險控制應把握的風險點有:廉政風險、資金安全風險、股權轉讓風險、重大投資決策風險、信息系統管理風險和資產管理風險。陶科長在培訓過程中結合了近期社會熱點新聞以及審計案例,使參與培訓人員迅速、直觀地了解到各項風險產生的原因和防控的重難點。
經過此次培訓,參與人員對企業內部風險防控和經濟責任審計重點關注領域有了更清晰的認識,在今后的工作中,將更好地立足崗位實際,加強工作程序的合規性,并積極適應新時代對審計工作的新要求,在學習研究中提高,在實踐鍛煉中成長,為持續推動企業規范運行貢獻力量。(朱慧琳)
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